關于(yú)印發《企業内部控制審計指引實施意見》的(de)通知 會協[2011]66号

作者:中資資産 來(lái)源: 本站 打印
各省、自治區、直轄市注冊會計師協會:

爲(wéi / wèi)了(le/liǎo)規範注冊會計師執行内部控制審計業務,明确工作要(yào / yāo)求,提高執業質量,維護公衆利益,我會制定了(le/liǎo)《企業内部控制審計指引實施意見》,現予印發,自2012年1月1日起施行。執行中有何問題,請及時(shí)反饋我會。

附件:企業内部控制審計指引實施意見
中國(guó)注冊會計師協會
二○一(yī / yì /yí)一(yī / yì /yí)年十月十一(yī / yì /yí)日